罗曼股份:PredaptiveODLimited2022年、2023年合并及母公司审计报告
罗曼股份资讯
2024-05-13 19:38:58
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公告日期:2024-05-14


Predaptive OD Limited

2022 年、2023 年合并及母公司

审 计 报 告

目 录

一、审计报告

二、附送

(一)合并资产负债表

(二)合并利润表

(三)合并现金流量表

(四)合并所有者权益变动表

(五)母公司资产负债表

(六)母公司利润表

(七)母公司现金流量表

(八)母公司所有者权益变动表

(九)合并会计报表附注

北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) 电话:88579516 88571716
地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号 88571159 88578479
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审 计 报 告

中天恒审字〔2024〕第 1067 号
Predaptive OD Limited 全体股东:

一、审计意见

我们审计了 Predaptive OD Limited 及其子公司(以下简称 POD 集团)合并财务
报表,包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022
年度、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照中国企业会计准则的
规定编制,公允反映了 POD 集团 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并财务状
况以及 2022 年度、2023 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 POD 集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

POD 集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。

我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对合并财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对合并财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制合并财务报表时,管理层负责评估 POD 集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算 POD 集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督 POD 集团的财务报告过程。

五、注册会计师对合并财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致……
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